|
 |
 |
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน |
 |
|
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |
|
|
แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ |
|
|
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ |
|
|
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |
|
|
แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ |
|
|
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ |
|
|
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 |
|
|
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 |
|
|
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 |
|
|
2.การควบคุมภายในและการตวจสอบภายใน |
|
|
1.ข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและการจัดการความเสียง |
|
|
 |
|
|